Экономическое содержание и функции бюджета государства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 16:58, контрольная работа

Краткое описание

В формировании и развитии экономической и социальной структуры общества большую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках принятой на каждом историческом этапе политики. Одним из механизмов, позволяющих государству проводить экономическую и социальную политику, является финансовая система общества и входящий в ее состав - государственный бюджет. Именно через государственный бюджет производится направленное воздействие на образование и использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Содержание работы

1. Экономическое содержание и функции бюджета государства ……….3
2. Практическая часть……………………………………………………….10
Пояснительная записка………………………………………………………23
Список литературы…………………………………………………………..25

Содержимое работы - 1 файл

контрольная.doc

— 285.50 Кб (Скачать файл)
eft">
Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Заработная  плата педагогического персонала 351260 345249
2. Заработная  плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала 66200 78542
3. Всего  ФЗП 500952 508549
4. Начисления  на заработную плату П.3*26%=130248 П.3*26%=132223
5. Хозяйственные и командировочные расходы 12231 12609
6. Учебные  и прочие расходы 10740 10858
7. Расходы  на ГПД 2981436 3419269
Итого расходов на текущее содержание школ П.3+п.4+п.5+п.6+п.7=3635607 П.3+п.4+п.5+п.6+п.7=4083508
 

     6. Расчёт расходов  на содержание ДОУ 

Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Число  детей:

На начало года

На конец  года

Среднегодовое (прирост с 01.07)

 
240

300

(240+300)/2=270

 
310

340

(310+340)/2=325

2. Расходы  на заработную плату в год:

На 1 ребёнка, руб.

На всех детей, руб.

 
 
240

240*270=64800

 
 
240

240*325=78000

3. Начисления  на заработную плату, руб. П.2*26%=16848 П.2*26%=20280
4. Расходы  на питание, руб.

Норма расхода на 1 ребёнка в день, руб.

Число дней функционирования

Число дето – дней

Расходы на питание всех детей в год, руб.

 
40

230

270*230=62100

2484000

 
40

230

325*230=74750

2990000

5. Расходы  на мягкий инвентарь:

На оборудование 1 нового места, руб.

На оборудование всех новых мест, руб.

На дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.

На дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

 
520

40*520=20800 

330

330*240=79200

 
520

40*520=20800 

330

330*310=102300

6. Хозяйственные  и прочие расходы:

На одного ребёнка, руб.

На всех детей, руб.

 
620

620*270=167400

 
620

620*325=201500

7. Родительская плата:

На одного ребёнка, руб.

На всех детей, руб.

 
30

30*270=8100

 
30

30*325=9750

8. Всего  расходов, руб.

В том  числе:

Средства  родителей

Финансирование  из бюджета

П.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7=2841148 

П.7=8100

2841148-8100=2833048

П.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7=3422630 

П.7=9750

3422630-9750=3412880

 

     7. Свод расходов на образование, руб. 

Наименование Принято Исполнение  за 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект  на следующий год
1. ДОУ  в городах (таб.6, п.8) 2841148 1420574 2841148 3422630
2. ДОУ в сельской местности 800000 400000 800000 900000
3. Школы общеобразовательные в  городах (таб.5, итого) 3635607 1817803,5 3635607 4083508
4. Школы общеобразовательные в  сельской местности 850000 475000 850000 900000
5. Школы-интернаты в городах и  сельской местности 498191 250000 498191 550000
6. Приобретение учебников 460000 230000 460000 400000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы 46923 23460 46923 48220
8. Учреждения и мероприятия по  внешкольной работе с детьми 600000 300000 600000 700000
9. Детские дома 40000 20000 40000 40000
10. Фонд всеобуча 54907,2 27962,6 54907,2 59817,3
11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования 500000 270000 500000 600000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании  детей и подростков 50000 25000 50000 70000
13. Итого расходов 10376776,2 5259800,1 10376776,2 11774175,3
14. Приобретение инвентаря и оборудования 1500000 750000 1500000 1875000
15. Капитальные вложения на строительство 900000 500000 900000 1200000
16. Капитальный ремонт 600000 300000 600000 500000
Всего расходов 13 376 776,2 6 809 800,135 13 376 776,21 15 349 175,28
 

 

     Здравоохранение

     1. Расчёт расходов  на питание и  медикаменты по  учреждениям здравоохранения

Учреждение Показатель Проект
На  начало года На  конец года среднегодовое Сроки развертывания сети Число дней функционирования Число койко-дней (п.5*п.7) Норма расходов на 1 койко-день Сумма расходов в год, руб.
питание медикаменты Питание (п.9*п.8) Медикаменты (п.10*п.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Больницы и  диспансеры в сельской местности 1. Xирургические койки 70 86 81 c 01.05 310 25007 25 20 625167 500133
2. Детские  койки 55 60 58 c 01.06 315 18244 24 28 437850 510825
3. Терапевтические  койки 60 75 70 c01.05 330 23100 20 19 462000 438900
4. Родильные  койки 45 45 45 - 320 14400 21 23 302400 331200
5. Прочие  койки 75 75 75 - 300 22500 21 25 472500 562500
Итого: Сумма п.1.1 – п.1.5 305 341 329 Х Х X X X 2299917 2343558
2. Больницы и диспансеры в городах 1. хирургические  койки 85 95 89 c 01.08 310 27642 22 23 608117 635758
2. Детские  койки 90 100 97 c 01.05 305 29483 23 25 678117 737083
3. Терапевтические  койки 130 150 145 c 01.04 300 43500 21 22 913500 957000
4. Родильные  койки 120 140 127 c 01.09 310 39267 25 27 981667 1060200
5. Прочие  койки 90 110 93 c 01.11 330 30800 20 27 616000 831600
Итого: Сумма п.1.1 – п.1.5 515 595 551 х х х х х 3797401 4221641

 

     1. Среднегодовое количество коек  рассчитывается по следующей  формуле:  где,

     Kср – среднегодовое количество коек;

     K01.01 –количество коек на начало года;

     KН –количество развернутых новых коек;

  m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

     2. Число койко–дней = Среднегодовое  число коек * Число дней функционирования 1 койки.

 

     2. План амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование  медикаментов

    Должность Число ставок должностей Расчет  нормы обслуживания в час Число часов работы в  день Дневная нагрузка Число рабочих дней в  году Годовая нагрузка (п.10*п.9) Число врачебных посещений (п.11*п.2) Средний расход на медикаменты  на 1 посещение Сумма расходов на медикаменты, тыс.руб. (п.12*п.13)
    в поликлинике на  дому в поликлинике на  дому в поликлинике (п.3*п.5) на  дому (п.4*п.6) всего (п.7+п.8)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    1. Терапия 3 6 2 3 4 18 8 26 281 7306 21918 10 219180
    2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 1 36 1,25 37,25 281 10467,3 15700,9 21 329718,4
    3. Гинекология 1 6 1,25 5 0,5 30 0,625 30,625 281 8605,6 8605,6 20 172112,5
    4. Педиатрия 2 7 2 2,5 3 17,5 6 23,5 281 6603,5 13207 13 171691
    5. Неврология 1 7 1,25 4 x 28 x 28 281 7868 7868 8 62944
    6. Дерматология 1 9 1,25 5 x 45 x 45 281 12645 12645 18 227610
    7. Стоматология 1,5 4 x 5 x 20 x 20 281 5620 8430 23 193890
    Всего: сумма п.1 – п.7 x x x x x x x x x x x x 1377145,9

 

     

     3. Расчёт расходов  на заработную  плату медицинского  персонала по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности 

Показатель Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
Принято в текущем году Проект  на следующий год Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Среднегодовое количество коек x 551 x 329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой ФЗП в год, руб. 450000 551*800=440800 390000 329*750=246750
 

     4. Расчёт расходов  на канцелярские  и хозяйственные  принадлежности, мягкий  инвентарь по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности 

 
 
Показатель
Больницы  и диспансеры в  городах и рабочих  посёлках Больницы  и диспансеры в  сельской местности
Принято в текущем году Проект  на следующий год Принято в текущем году Проект  на следующий год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек x 551 x 329
2. Расходы на 1 койку, руб. 230 230 230 230
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. x 230*551=126730 x 230*329=75670
I I. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало  года x 515 x 305
2. Расходы на дооборудование 1 койки, руб. 600 600 600 600
3. Итого расходов на дооборудование, руб. x 600*515=309000 x 600*305=183000
4. Прирост коек за год x 80 x 36
5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб. 800 800 800 800
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. x 80*800=64000 x 36*800=28800
Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб. x 309+64=373 x 183+28,8=211,8

Информация о работе Экономическое содержание и функции бюджета государства