Основные направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях

Контрольная работа, 10 Января 2012, автор: пользователь скрыл имя

Краткое описание


Бюджетный процесс — совокупность действий исполнительных и представительных органов власти по разработке и осуществлению финансово-бюджетной политики и управлению бюджетной системой.
В условиях рыночной экономики возникает объективная необходимость сосредоточения в руках государства централизованного фонда денежных средств путем прямого участия в распределении и перераспределении доходов и фондов денежных средств. Этот централизованный фонд, созданный и использованный государством, представляет собой содержание государственного бюджета.

Содержание работы


Введение……………………………………………………………………….. 3
1. Бюджетные отношения в Российской Федерации в современных условиях ……………………………………………………………………….
4
2. Практическое задание (вариант 2) ……………………………………….. 12
Заключение …………………………………………………………………… 35
Список использованной литературы ………………………………………... 36

Содержимое работы - 1 файл

бюд сист..doc

— 467.50 Кб (Скачать файл)
 

    4. Расчет расходов  на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

    Группу  продленного дня посещают 75% учащихся 1-4 классов.

    Начисления  на ФЗП планируются в размере 26 %. 
 
 
 
 
 

Таблица №6

Показатель, единица измерения Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов 381 437
2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД: стр.1· 0,75 286 328
3. Расходы по заработной плате  в год:    
3.1. на 1 учащегося, руб. 210 210
на  всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.3.1. 60 060 68 880
4. Начислено на заработную плату  26 %:    
4.1. на 1 учащегося, руб. 54,6 54,6
на  всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.4.1. 15 615,6 17 908,8
5. Расходы на мягкий инвентарь  в год    
5.1. на 1 учащегося, руб. 240 240
на  всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.5.1. 68 640 78720
6. расходы на питание:    
6.1. норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб. 40 40
6.2. число дней функционирования  групп 248 248
расходы на питание в год, руб.: стр.2 · стр.6.1. · стр.6.2. 2 837 120 3253760
Итого расходов на ГПД, руб. 2 981 435,6 3 419 268,8
 

    5. Свод расходов  по общеобразовательным  школам, руб.

Таблица №7

Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Заработная плата педагогического  персонала 347 744 352 533
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 66 200 78 542
3. Всего ФЗП 496 733 517 290
4. Начисления на заработную плату 129 150,58 134 495,4
5. Хозяйственные и командировочные  расходы 12 150 12 960
6. Учебные и прочие расходы 10 680 11 820
7. Расходы на ГПД 2 981 435,6 3 416 662,7
Итого расходов на текущее содержание школ 4 044 093 4 524 303,1

    6. Расчет расходов  на содержание  ДОУ

Таблица №8

Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Число детей:    
1.1. на начало года 240 310
1.2. наконец года  300 340
1.3. среднегодовое (прирост с 01.07) 270 325
2. Расходы на заработную плату,  руб.    
2.1. на 1 ребенка, руб. 240 240
на  всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1. 64 800 78 000
3. Начисления на заработную плату,  руб. 16 848 20 280
4. Расходы на питание:    
4.1. норма расхода на 1 ребенка вдень,  руб. 40 40
4.2. число дней функционирования  групп 230 230
4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2. 62 100 74 750
расходы на питание всех детей в год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3. 2 484 000 2 990 000
5. Расходы на мягкий инвентарь:    
5.1. на оборудование1 нового места,  руб. 520 520
на  оборудование всех новых мест, руб.:      стр. 1.3.· стр.5.1. 31 200 15 600
5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего  места, руб. 330 330
на  дооборудование всех ранее действовавших  мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.2. 79 200 102 300
6. Хозяйственные и прочие расходы:    
6.1. на 1 ребенка, руб. 620 620
на  всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1.. 167 400 201 500
7. Родительская плата:    
7.1. на 1 ребенка, руб. 30 30
на  всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1. 8 100 9 750
8. Всего расходов, руб. 2 851 548 3 417 430
в том числе:    
средства  родителей 8100 9750
финансирование  из бюджета 2 843 448 3 407 680
 
 

    7. Свод расходов  на образование,  руб.

    Фонд  всеобуча создается в размере 1% общей  сумме расходов на содержание общеобразовательных  школ.

Таблица №9

Наименование Принято Исполнение  за 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект  на следующий год
1. ДОУ в городах 2 851 548 1 425 774 2 851 548 3 417 430
2. ДОУ в сельской местности 800 000 400 000 800 000 900 000
3. Школы общеобра-зовательные в  городах 4 044 093 2 022 047 4 044 093 4 523 783
4. Школы общеобразовательные в  сельской местности 850 000 475 000 850 000 900 000
5. Школы-интернаты в городах и  сельской местности 498 191 250 000 498 191 550 000
6. Приобретение учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми 600 000 300 000 600 000 700 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01 54 392,072 27 705,066 54 392,072 60 220,031
11. Прочие учрежде-ния и мероприятия  в области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной компании  среди детей и подростков 50 000 25 000 50 000 70 000
13. Итого расходов 10 795 147 5 468 986 10 795 147 12 209 653
14. Приобретение инвентаря и оборудования 1 500 000 750 000 1 500 000 1 875 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальн.ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
17. Всего расходов 13 795 147 7 018 986 13 795 147 15 784 653

Здравоохранение

    1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

    Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей  формуле:

                      Кн · m

Кср = К01.01 + ––––––––,

                       12

где  Кср –  среднегодовое количество коек; 

    К01.01 – количество коек на начло года;

    m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

    1) Больницы и диспансеры в сельской  местности:

    Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 81;

    Детские койки: 55 + (5*7)12 = 58;

    Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;

    Родильные койки: 45;

    Прочие  койки: 75.

    2) Больницы и диспансеры в городах:

    Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89;

    Детские койки: 90 + (10*8)12 = 97;

    Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;

    Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 127;

    Прочие  койки: 90 + (20*2)12 = 93.

    Число койко-дней = Среднегодовое число  коек · Число дней функционирования 1 койки. 

Таблица №10

Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение Показатель Проект
На  начало года На  конец года Среднегодовое Сроки свертывания сети Число дней функционирования Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день Сумма расходов в год, руб..
питание медикаменты питание медикаменты
1 2 3 4 5 6 7 8 = гр7· гр5 9 10 11= гр9· гр8 12= гр10· гр8
1. Больницы и  диспансеры в сельской местности 1. Хирургические  койки 70 86 81 с 01.05 310 25110 25 20 627750 502200
2. Детские койки 55 60 58 с 01.06 315 18270 24 28 438480 511560
3. Терапевтические койки 60 75 70 с 01.05 330 23100 20 19 462000 438900
4. Родильные койки 45 45 45 – 320 14400 21 23 302400 331200
5. Прочие койки 75 75 75 – 300 22500 21 25 472500 562500
ИТОГО: 305 341 329 х х х х х 2303130 2346360
2. Больницы и диспансеры в городах 1. Хирургические  койки 85 95 89 с 01.08 310 27590 22 23 606980 634570
2. Детские койки 90 100 97 с 01.05 305 29585 23 25 680455 739625
3. Терапевтические койки 130 150 145 с 01.04 300 43500 21 22 913500 957000
4. Родильные койки 120 140 127 с 01.09 310 39370 25 27 984250 1062990
5. Прочие койки 90 110 93 с 01.11 330 30690 20 27 613800 828630
ИТОГО: 515 595 551 х х х х х 3798985 4222815
 

    2. План амбулаторно-проликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица №11

Должность Число ставок должностей Расчет  нормы обслуживания в час Число часов работы в  день Дневная нагрузка Чис-

ло  рабо-

чих дней в году

Годовая нагрузка Число врачеб-

ных посеще-

ний

Сред

ний расход на медикаменты  на 1 посе-

щение

Сумма расходов на медика-менты, руб.
в поли-клинике на  дому в поли-клинике на  дому в полик-линике на  дому всего
1 2 3 4 5 6 7 = гр5 · гр3 8 = гр6 · гр4 9 = гр7 + гр8 10 11 = гр10 · гр9 12 = гр11/гр2 13 14= гр13 · гр12
1. Терапия 3 6 2 3 4 18 8 26 281 7306 2435,3 10 24353,33
2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 1 36 1,25 37,25 281 10467,25 6978,2 21 146541,5
3. Гинекология 1 6 1,25 5 0,5 30 0,625 30,63 281 8605,625 8605,6 20 172112,5
4. Педиатрия 2 7 2 2,5 3 17,5 6 23,5 281 6603,5 3301,8 13 42922,75
5. Неврология 1 7 1,25 4 х 28 х 28 281 7868 7868 8 62944
6. Дерматология 1 9 1,25 5 х 45 х 45 281 12645 12645 18 227610
Стоматология 1,5 4 х 5 х 20 х 20 281 5620 3746,7 23 86173,33
ВСЕГО: х х х х х х х х х х х х 762657,4

Информация о работе Основные направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях

Связанные документы