Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2011 в 21:34, курсовая работа
Целью работы является закрепление теоретических знаний по бухгалтерскому учету, получение практических умений и навыков по учету материальных, трудовых и финансовых ресурсов и составлению бухгалтерского баланса.
Введение 3
Задание №1 5
Задание №2 35
Заключение 38
Список использованных источников 39
Приложения
3)
состав основных средств
Таблица 4
Состав основных средств
| Наименование
основных
средств |
Место эксплуатации | Первонач.
стоимость,
руб. |
Для целей бухгалтерского учета | Для целей налогообложения | |||
| Группа ОС | Код нормы аморти-зации | Норма аморти-зации | ОКОФ | Лет службы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Здание каменное двухэтажное | Управление фабрики | 90 000 000 | 100 | 10002 | 1,20 | 110000000 | 30 |
| Здание кирпичное | Транспортный цех | 29 600 000 | 100 | 10004 | 2,50 | 110000000 | 30 |
| Здание каменное | Основной цех | 126 000 000 | 100 | 10002 | 1,20 | 110000000 | 30 |
Продолжение таблицы 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Силовые машины | То же | 12 900 000 | 407 | 40712 | 33,3 | 142911010 | 6 |
| 2 Силовые машины | То же | 12 900 000 | 407 | 40712 | 33,3 | 142911010 | 6 |
| Пишущие машинки | Управление фабрики | 120 000 | 448 | 44811 | 12,5 | 153599301 | 4 |
| Машины швейные универсальные старого образца | Основной цех | 135 000 | 449 | 44919 | 10,0 | 142919000 | 6 |
| Машины швейные универсальные | Основной цех | 19 865 000 | 449 | 44919 | 10,0 | 142919000 | 6 |
| Вычислительные машины | Управление фабрики | 19 865 000 | 480 | 48005 | 12,5 | 143020000 | 4 |
| Автомобили легковые | То же | 3 800 000 | 504 | 50418 | 11,10 | 153410010 | 4 |
| Автомобили грузовые | Транспортный цех | 4 000 000 | 504 | 50401 | 14,30 | 153410020 | 6 |
| Инструмент | Основной цех | 2 040 000 | 600 | 60002 | 20,0 | 142928706 | 2 |
| Несгораемые сейфы | Управление фабрики | 160 000 | 700 | 70001 | 6,50 | 153531020 | 13 |
| Итого | X | 306 000 000 | X | X | X | X | X |
4) остатки незавершенного производства на 1 декабря 2006г. (руб.) представлены в таблице 5.
Таблица 5
Остатки незавершенного производства
| ||||||||
5) остатки задолженности бюджету (руб.):
– налог на добавленную стоимость 90 000 руб.
– налог на доходы физических лиц 96 000 руб.
Итого 186 000 руб.
6) остатки задолженности органам социального страхования и обеспечения, (руб.):
– органам социального страхования 22 400 руб.
– пенсионному фонду 252 800 руб.
– органам обязательного медицинского страхования 28 800 руб.
Итого 304 000 руб.
7) задолженность поставщикам (руб.):
– ЗАО «Нева» 1 200 000 руб.
– Деревообрабатывающий комбинат № 1 (ДОК-1) 720 000 руб.
Итого 1 920 000 руб.
8) задолженность Семенова Т. В. по подотчетным суммам 10 000 руб.;
9) задолженность покупателя – мебельного магазина «Рондо» 600 000 руб.;
10) задолженность работникам ЗАО «Вернисаж» по оплате труда на 1 декабря 2006г. представлена в таблице 6.
Таблица 6
Задолженность по выплате заработной платы
| № п/п | Фамилия, инициалы | Сумма, руб. |
| Александров Г. А. | 4000 | |
| Иванов А. А. | 2000 | |
| Семенов Т. В. | 1000 | |
| Соколов А. П. | 3000 | |
| Прочие | 790000 | |
| Итого |
800000 |
11) кредиторская задолженность на 1 декабря 2006г. представлена в таблице 7.
Таблица 7
Кредиторская задолженность
| Организация | Сумма, руб. |
| Узел
связи района
Профком Прочие Итого |
50 000
10 000 260050 320 050 |
Для выполнения задания необходимо:
Записать в счетах суммы начальных остатков по данным ведомости остатков по счетам на 1 декабря 2006г.
Решение.
Составим баланс по состоянию на 1 декабря.
Бухгалтерский баланс
| на | 01 декабря | Коды | ||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2006 | 11 | 30 | |||||||||||||
| Организация | ООО «Вернисаж» | по ОКПО | ||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | 65 | 16 | ||||||||||||||
| ООО | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||
| Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец
отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 56 | |
| Основные средства | 120 | 262000 | |
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 262056 | |
| II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 1935 | |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 735 | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 200 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1000 | |
| товары отгруженные | 215 | ||
| расходы будущих периодов | 216 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приоб. ценностям | 220 | 320 | |
| Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
| Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) |
240 | 610 | |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 600 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 2000 | |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| Итого по разделу II | 290 | 4865 | |
| БАЛАНС | 300 | 266921 |
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец
отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 158019 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
| Добавочный капитал | 420 | 93000 | |
| Резервный капитал | 430 | 350 | |
резервы, образованные
в соответствии |
431 | 350 | |
| резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 10021 | |
| Итого по разделу III | 490 | 261390 | |
| IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | ||
| V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 2001 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 3530 | |
поставщики и подрядчики |
621 | 1920 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 800 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 304 | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 186 | |
| прочие кредиторы | 625 | 320 | |
| Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 5531 | |
| БАЛАНС | 700 | 266921 | |
| СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
| Арендованные основные средства | 910 | 100 | |
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||