Формирование и распределение прибыли

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2011 в 15:19, курсовая работа

Краткое описание

Цель работы – исследование процессов анализа прибыли для разработки рекомендации по ее росту.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определение теоретических аспектов прибыли, ее нормативно-правового регулирования и методов анализа;

- исследование показателей, характеризующих финансовые результаты ООО «Универсал»;

- проведение анализа прибыли и влияния факторов;

- исследование состава распределения прибыли;

- разработка путей оптимизации прибыли.

Содержание работы

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты формирования и распределения прибыли в торговле 5
1.1 Прибыль: понятие и формирование прибыли, распределение и использование прибыли 5
1.2 Методология анализа прибыли и факторов, влияющих на ее объемы 11
Глава 2. Формирование, распределение и использование прибыли на примере предприятия ООО «Универсал» 17
2.1 Краткая характеристика предприятия 17
2.2 Анализ платежеспособности и ликвидности 18
2.3 Анализ доходов и расходов предприятия 21
Глава 3. Анализ формирования и распределения прибыли 26
3.1 Анализ формирования и распределения прибыли 26
3.2 Резервы роста прибыли и совершенствование системы её распределения 32
Заключение 37
Приложение 41

Содержимое работы - 1 файл

Формирование и распределение прибыли.doc

— 615.50 Кб (Скачать файл)
 
 
ПАССИВ Код стр. На  начало отчетного  года На  конец отчетного  года
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный  капитал 410 227 227
Добавочный  капитал 420 190 190
Резервный капитал  430 0 0
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

524 743
в т.ч. остаток прибыли прошлых лет 471 260 88
          прибыль на дивиденды 472 - 342
          прибыль в капитальных вложениях 473 263 1
          прибыль в ссудах, займах 474 2 312
          чистая прибыль отчетного года 475 - 1161
ИТОГО по разделу III 490 942 1161
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     -
Займы и кредиты 510 - -
Отложенные  налоговые обязательства

515

3 4
ИТОГО по разделу IV

590

3 4
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Кредиторская  задолженность

620

79 80
в т.ч. поставщики и подрядчики 621 8 13
           задолженность перед персоналом  организации  622 50 44
           задолженность перед гос. внебюджетными  фондами 623 5 5
           задолженность по налогам и  сборам 624 12 15
           прочие кредиторы 625 3 2
Задолженность участникам по выплате доходов 630 1 -
Расходы будущих периодов 650 - -
ИТОГО по разделу V 690 80 80
БАЛАНС 700 1025 1245

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование  показателя Код стр. На  начало отчетного  года На  конец отчетного года
1 2 3 4
Арендованные  основные средства 910 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 - 52
Обеспечение обязательств и платежей выданных 960 64 -
Износ жилищного фонда 970 2 2
Износ по безвозмездно полученному имуществу до 2000 г. 980 2 2
Малоценные  предметы в эксплуатации 981 20 25
 
 

Главный бухгалтер      Н.Ушаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Б

     Бухгалтерский баланс за 2009 год

  Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
на  31 декабря 2009 г. Дата (год, месяц, число) 2009 01 25
Организация: ООО «Универсал» по ОКПО 1125399
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5190400349
Вид деятельности: по ОКВЭД 63.11, 63.12
Организационно-правовая форма / форма собственности:

ООО /Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ

по ОКФС

47
41
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Адрес    
  Дата  утверждения  
  Дата  отправки (принятия)  
АКТИВ Код стр. На  начало отчетного  года На  конец отчетного  года
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные  активы 110 - -
Основные средства 120 702 801
Незавершенное строительство  130 34  
Долгосрочные  финансовые вложения 140 6 6
                В том числе:

займы, предоставленные  организациям на срок более 12 месяцев

 
141
- -
паи, акции других организаций 142 6 6
Отложенные налоговые активы 145 - -
ИТОГО по разделу I 190 742 806
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 210 66 86
в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные  ценности 211 57 65
          готовая продукция, товары для  перепродажи 214 1 0
          расходы будущих периодов 216 9 20
Налог на добавленную стоимость  по приобретенным  ценностям  220 16 4
Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты) 230 3 3
Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 138 175
в том числе покупатели и заказчики  241 71 57
Краткосрочные финансовые вложения 250 182 380
Денежные  средства 260 98 96
ИТОГО по разделу II 290 503 744
БАЛАНС 300 1245 1550
 
 
ПАССИВ Код стр. На начало отчетного года На  конец отчетного  года
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный  капитал 410 227 227
Добавочный  капитал 420 190 190
Резервный капитал  430 0 0
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 470 743 932
в т.ч. остаток прибыли прошлых лет 471 88 383
          прибыль в капитальных вложениях 472 342 342
          прибыль в ссудах, займах 473 1 1
          чистая прибыль отчетного года 474 312 207
ИТОГО по разделу III 490 1161 1350
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 510 - -
Отложенные  налоговые обязательства 515 4 8
 

Продолжение Приложения Б 

1 2 3 4
ИТОГО по разделу IV 590 4 8
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 610 - 134
Кредиторская  задолженность 620 80 46
в т.ч. поставщики и подрядчики 621 13 17
           задолженность перед персоналом  организации  622 44 22
           задолженность перед гос. внебюджетными  фондами 623 5 2
           задолженность по налогам и  сборам 624 15 4
           прочие кредиторы 625 2 1
Задолженность участникам по выплате доходов 630 - -
Расходы будущих периодов 650 - 12
ИТОГО по разделу V 690 80 192
БАЛАНС 700 1245 1550

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование  показателя Код стр. На  начало отчетного  года На  конец отчетного года
1 2 3 4
Арендованные  основные средства 910 - -
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 52 0
Имущество в залоге 961 0 98
Износ жилищного фонда 970 2 2
Износ по безвозмездно полученному имуществу  до 2000 г. 980 2 2
Малоценные  предметы в эксплуатации 981 25 28
 
 
 

Главный бухгалтер       Н.Ушаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение В

     Отчет о прибылях и убытках за 2008 год

  Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002
  Дата (год, месяц, число) 2009 01 25
Организация: ООО «Универсал» по ОКПО 1125399
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5190400349
Вид деятельности: по ОКВЭД 63.11, 63.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО /Общество с ограниченной ответственностью  
по КОПФ/ОКФС
 
47/41
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
 
Наименование  показателя Код стр. За  отчетный период За  аналогичный период предыдущего года
1 2 3 4
I. Доходы и расходы  по обычным видам  деятельности      
Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)  
 
010
1189 948
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 786 626
Валовая прибыль 029 403 323
Коммерческие  расходы 030 - -
Управленческие  расходы 040 78 64
Прибыль (убыток) от продаж 050 325 259
Прочие  доходы и расходы      
Проценты  к получению 060 4 1
Проценты  к уплате 070 1 1
Доходы  от участия в других организациях 080 3 0
Прочие  операционные доходы 090 0 1
Прочие  операционные расходы 100 11 33
Внереализационные доходы 120 13 6
Внереализационные расходы 130 33 16
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 301 217
Отложенные  налоговые активы 141 0 0
Отложенные  налоговые обязательства 142 2 1
Текущий налог на прибыль 150 80 56
Прочие  обязательные платежи из прибыли 151 0 1
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 219 159
СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
 
200
10 5
Базовая прибыль (убыток) на акцию      
Разводненная  прибыль (убыток) на акцию      

Информация о работе Формирование и распределение прибыли