Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2011 в 15:19, курсовая работа
Цель работы – исследование процессов анализа прибыли для разработки рекомендации по ее росту.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- определение теоретических аспектов прибыли, ее нормативно-правового регулирования и методов анализа;
- исследование показателей, характеризующих финансовые результаты ООО «Универсал»;
- проведение анализа прибыли и влияния факторов;
- исследование состава распределения прибыли;
- разработка путей оптимизации прибыли.
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты формирования и распределения прибыли в торговле 5
1.1 Прибыль: понятие и формирование прибыли, распределение и использование прибыли 5
1.2 Методология анализа прибыли и факторов, влияющих на ее объемы 11
Глава 2. Формирование, распределение и использование прибыли на примере предприятия ООО «Универсал» 17
2.1 Краткая характеристика предприятия 17
2.2 Анализ платежеспособности и ликвидности 18
2.3 Анализ доходов и расходов предприятия 21
Глава 3. Анализ формирования и распределения прибыли 26
3.1 Анализ формирования и распределения прибыли 26
3.2 Резервы роста прибыли и совершенствование системы её распределения 32
Заключение 37
Приложение 41
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 227 | 227 |
| Добавочный капитал | 420 | 190 | 190 |
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 |
524 | 743 |
| в т.ч. остаток прибыли прошлых лет | 471 | 260 | 88 |
| прибыль на дивиденды | 472 | - | 342 |
|
прибыль в капитальных |
473 | 263 | 1 |
| прибыль в ссудах, займах | 474 | 2 | 312 |
| чистая прибыль отчетного года | 475 | - | 1161 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 942 | 1161 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | ||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 |
3 | 4 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 |
3 | 4 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 620 |
79 | 80 |
| в т.ч. поставщики и подрядчики | 621 | 8 | 13 |
|
задолженность перед |
622 | 50 | 44 |
|
задолженность перед гос. |
623 | 5 | 5 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 12 | 15 |
| прочие кредиторы | 625 | 3 | 2 |
| Задолженность участникам по выплате доходов | 630 | 1 | - |
| Расходы будущих периодов | 650 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 80 | 80 |
| БАЛАНС | 700 | 1025 | 1245 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | - | 52 |
| Обеспечение обязательств и платежей выданных | 960 | 64 | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | 2 | 2 |
| Износ по безвозмездно полученному имуществу до 2000 г. | 980 | 2 | 2 |
| Малоценные предметы в эксплуатации | 981 | 20 | 25 |
Главный бухгалтер Н.Ушаков
Приложение Б
Бухгалтерский баланс за 2009 год
| Коды | |||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||
| на 31 декабря 2009 г. | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 01 | 25 | |||||
| Организация: ООО «Универсал» | по ОКПО | 1125399 | |||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5190400349 | |||||||
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | 63.11, 63.12 | |||||||
| Организационно-правовая
форма / форма собственности:
ООО /Общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ
по ОКФС |
47 | |||||||
| 41 | |||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||
| Адрес | |||||||||
| Дата утверждения | |||||||||
| Дата отправки (принятия) | |||||||||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Нематериальные активы | 110 | - | - | ||||||
| Основные средства | 120 | 702 | 801 | ||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 34 | |||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 6 | 6 | ||||||
|
В том числе:
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |
141 |
- | - | ||||||
| паи, акции других организаций | 142 | 6 | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - | ||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 742 | 806 | ||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | 210 | 66 | 86 | ||||||
| в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 57 | 65 | ||||||
| готовая продукция, товары для перепродажи | 214 | 1 | 0 | ||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 9 | 20 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 16 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 3 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 138 | 175 | ||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 71 | 57 | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 182 | 380 | ||||||
| Денежные средства | 260 | 98 | 96 | ||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 503 | 744 | ||||||
| БАЛАНС | 300 | 1245 | 1550 | ||||||
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 227 | 227 |
| Добавочный капитал | 420 | 190 | 190 |
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 743 | 932 |
| в т.ч. остаток прибыли прошлых лет | 471 | 88 | 383 |
|
прибыль в капитальных |
472 | 342 | 342 |
| прибыль в ссудах, займах | 473 | 1 | 1 |
| чистая прибыль отчетного года | 474 | 312 | 207 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1161 | 1350 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 4 | 8 |
Продолжение
Приложения Б
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 4 | 8 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | - | 134 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 80 | 46 |
| в т.ч. поставщики и подрядчики | 621 | 13 | 17 |
|
задолженность перед |
622 | 44 | 22 |
|
задолженность перед гос. |
623 | 5 | 2 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 15 | 4 |
| прочие кредиторы | 625 | 2 | 1 |
| Задолженность участникам по выплате доходов | 630 | - | - |
| Расходы будущих периодов | 650 | - | 12 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 80 | 192 |
| БАЛАНС | 700 | 1245 | 1550 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 52 | 0 |
| Имущество в залоге | 961 | 0 | 98 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 2 | 2 |
| Износ по безвозмездно полученному имуществу до 2000 г. | 980 | 2 | 2 |
| Малоценные предметы в эксплуатации | 981 | 25 | 28 |
Главный бухгалтер
Н.Ушаков
Приложение В
Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
| Коды | |||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 01 | 25 | ||
| Организация: ООО «Универсал» | по ОКПО | 1125399 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5190400349 | |||
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | 63.11, 63.12 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО /Общество с ограниченной ответственностью | по КОПФ/ОКФС |
47/41 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 |
1189 | 948 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 786 | 626 |
| Валовая прибыль | 029 | 403 | 323 |
| Коммерческие расходы | 030 | - | - |
| Управленческие расходы | 040 | 78 | 64 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 325 | 259 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 4 | 1 |
| Проценты к уплате | 070 | 1 | 1 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 3 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 0 | 1 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 11 | 33 |
| Внереализационные доходы | 120 | 13 | 6 |
| Внереализационные расходы | 130 | 33 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 301 | 217 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 2 | 1 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 80 | 56 |
| Прочие обязательные платежи из прибыли | 151 | 0 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 219 | 159 |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
10 | 5 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию |