Бюджет и его значение для социально-экономического развития отраслей народного хозяйства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2012 в 23:17, дипломная работа

Краткое описание

Целью дипломной работы является оценка эффективности использования бюджетных ассигнований.
В процессе работы над дипломным проектом были поставлены следующие задачи:
раскрыть экономическое содержание расходов государства на финансирование отраслей народного хозяйства;
рассмотреть состав, структуру расходов и источники их формирования;
оценить степень участия государства в процессе финансирования отраслей народного хозяйства;
отразить роль бюджета в социально-экономическом развитии конкретного региона страны;

Содержание работы

Введение 3
1. Бюджет и его значение для социально-экономического развития отраслей народного хозяйства
1.1 Состав и содержание расходов на народное хозяйство и источники их финансирования 5
1.2 Участие государства в финансировании отраслей народного хозяйства 12
1.3 Роль бюджета в социально-экономическом развитии 23
2. Оценка эффективности использования бюджетных ассигнований в отраслях народного хозяйства
2.1 Уровень социально-экономического развития города Зеленодольска 29
2.2 Состав и структура расходов местного бюджета на народное хозяйство 34
2.3 Оценка использования бюджетных ассигнований 50
3. Пути повышения эффективности использования бюджетных ассигнований
3.1 Совершенствование системы финансирования отраслей народного хозяйства 60
3.2 Применение ресурсосберегающих технологий и пересмотр государственной политики льгот как инструменты повышения эффективности использования бюджетных ассигнований 69
Выводы и предложения 75
Список литературы 83

Содержимое работы - 1 файл

22.doc

— 328.50 Кб (Скачать файл)

       Из  городского бюджета жилищно-строительным кооперативам возмещаются расходы на вывоз твердых бытовых отходов, водоснабжение и лифт. Прочие расходы по ЖКХ покрываются полностью за счет средств его членов. В УЖКХ администрации предоставляется расчет для проверки и утверждения по следующей форме (таблица 2.4).

       Таблица 2.4

       Расчет  дотаций по ЖКХ  г. Зеленодольска  на 1999 год.

Наименование  коопреатива Количество  человек / льготников (льготников ТБО  человек) Вывоз ТБО

руб

Водоснабже-ние

руб.

Водоотведе-ние

руб.

Лифт

руб.

ЖСК-6 742/139 (11) 10816 4125 3781 41860
Всего по ЖСК-6   75342 28529 24476 94871
Итого по ЖСК 223218        

 

Механизм  расчета дотаций  по ЖСК. 

    1. Вывоз твердых бытовых  отходов (ТБО):

а) 742 * 1,1 = 816,2 - объем ТБО по дому в год, где

    742 - количество  жильцов

    1,1 м3 - норма вывоза ТБО на 1 человека в год

816,2 * 24,08 = 19654,09 руб. - стоимость вывоза ТБО  за год (расходы), где 

       24,08 - стоимость 1 м3 ТБО.

б) 731 * 1 * 12 = 8772 руб. - доходы, где

       731 - количество жильцов;

       1 руб - тариф;

       12 - количество месяцев в году.

в) 11 * 0,5 * 12 = 66 руб., где

       11 - количество льготников

Всего:  8838 руб. (8322 + 66) - сумма, собираемая с  жильцов дома за год.

Разница: 19654,09 - 8838 = 10816 руб. - сумма, подлежащая возмещению из бюджета. 

    1. Водоснабжение:

8,82 * 12 * 603 * 0,24 = 16317,1 руб., где 

    8,82 - норма водоснабжения на 1 человека;

    603 - количество  жильцов;

       12 - количество месяцев в году;

    0,24 - тариф 

8,82 * 12 * 139 * 0,12 = 1765,4 руб., где 

    139 - количество  льготников;

    0,12 - льготный тариф 

Всего: 17082,5 руб. (15317,1 + 1765,4)

6,69 * 12 * 603 * 0,24 = 11618,1 руб.

6,69 * 12 * 139 * 0,12 = 1339,0 руб., где

       6,69 - действующая на муниципальном  уровне норма водоснабжения на 1 человека

Всего: 12957 руб.

Разница: 17082,5 - 12957,1 = 4125,3 руб. - сумма подлежащая возмещению.

    1. Водоотведение

8,82 * 12 * 603 * 0,22 = 14040,7 руб.

8,82 * 12 * 139 * 0,11 = 1618,28 руб.

Всего: 15658,9 руб.

6,69 * 12 * 603 * 0,22 = 10649,9 руб.

6,69 * 12 * 139 * 0,11 = 1227,4 руб.

Всего: 11877,3 руб.

Разница: 3781 руб. (15658,9 - 11877,3)

       Расчетная потребность дотации ЖСК на возмещение разницы в цене за коммунальные услуги составляет 223218 руб. В бюджете утверждена дотация в размере 212000 руб.

       Из  местного бюджета полностью финансируются  расходы по благоустройству и  текущему содержанию города.

       УЖКХ  администрации ежегодно составляет план мероприятий по благоустройству и текущему содержанию, который выносится на рассмотрение сессии объединенного Совета народных депутатов, после чего утверждается заместителем главы администрации по коммунальному хозяйству. В план 1999 года включены мероприятия по капитальному ремонту: реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, тротуаров; строительство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов; устройство ограждений газонов, а также мероприятия по текущему содержанию: техническое обслуживание устройств уличного освещения; санитарная очистка и содержание города; содержание кладбищ; дорожно-мостовое хозяйство; озеленение улиц и внутриквартальных территорий и прочие.

       Работы  по капитальному ремонту дорог проводятся в соответствии с проектно-сметной документацией, которая оформляется в соответствии с едиными районными расценками на строительные работы с применением местных материалов для промышленного и гражданского строительства на территории РТ и СНиП 14-5-82. Правильность составления проектно-сметной документации проверяется специалистами УЖКХ администрации.

       Объемы  расходов по техническому обслуживанию устройств уличного освещения рассчитываются исходя из стоимости технического обслуживания (61,8 руб. / 1000 час), количества ламп (2843 штук) и часов их горения (3860 час / год):

61,8 * 3860 * 2843 = 678192 руб.

       Система санитарной очистки и содержания города включает следующие мероприятия:

    • Механизированная уборка городских территорий

    Расчет  затрат производится на летний и зимний период:

    а) в летний период ( с 1.04. по 31.10):

974,9 тыс.м2 * 34,0 руб. * 150 дн. * 0,8 = 3977894 руб.

    б) в  зимний период (с 1.01 по 31.03 и с 1.11 по 31.12):

1104,9 тыс.м2 * 30,9 руб. * 102 дн. * 0,8 = 2784174 руб.

    • Ручная уборка:

    а) в  летний период:

34148 тыс.м2 * 11,3 руб. = 385616 руб.

    б) в  зимний период:

34148 тыс.м2 * 14,4 руб. = 491731 руб.

    • Ливневая канализация:

    открытая  система лотков - 4293 п/м

    4283 п/м  * 51,8 = 222374 руб.

    • Вывоз твердых бытовых отходов с частного сектора:

      Проживает - 8000 человек

      Количество ТБО:

      0,75 м3 * 8000 чел. = 6000 м3

      6000 м3 * 24,08 руб. = 144480 руб. - расходы

      8000 чел. * 0,75 руб. * 12 мес. = 72000 руб. - доходы

      144480 - 72000 = 72480 руб. - затраты.

       Вышеперечисленные мероприятия включаются в смету  расходов. Смета расходов, составленная на основе плана мероприятий по благоустройству и текущему содержанию, направляется в городской финансовый отдел, где проверяется и окончательно утверждается на сессии Совета народных депутатов. Утвержденная смета возвращается в УЖКХ администрации на доработку, которая заключается в изменении предусмотренных объемов до уровня утвержденных сумм финансирования.

       На  благоустройство города выделяются дотации и из Республиканского бюджета. Для определения необходимой  суммы ассигнований УЖКХ администрации  ежегодно производит расчет потребности средств на благоустройство города Зеленодольска согласно норм Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

       Из-за недостаточности средств в бюджете  сумма дотации утверждается по минимальному стандарту с применением поправочного коэффициента 0,7 в 1999 г.

       В соответствии с утвержденными сметами  и выделенными дотациями УЖКХ администрации заключает договора с предприятиями и организациями  на выполнение работ  по благоустройству  и содержанию города.

       Бюджетные средства городскому транспорту выделяются на покрытие убытков, которые возникают  в связи с предоставлением  льгот некоторым категориям граждан, имеющим право на бесплатный проезд, а также выделяются дотации на «выпадающие доходы» по льготным проездным билетам.

       Доходы  по государственному предприятию «Зеленодольское  пассажирское автотранспортное предприятие» (далее ЗПАТП) рассчитываются исходя из тарифа одного проезда и платных  пассажирских километров.

       Расчетный тариф и размер устанавливаемой  на его основе дотации предусматривается в качестве одного из условий договора местной администрации с транспортным предприятием ПАТП. Принятый уровень расчетного тарифа по мере необходимости индексируется с учетом изменения оптовых цен и заработной платы в порядке, определяемом в договоре.

       Определение размера расчетного тарифа производится транспортным предприятием исходя из данных за последний отчетный период о доходах и расходах на пассажирские перевозки в городском и пригородном  сообщении.

       Сумма расходов на предстоящий период определяется исходя из фактических расходов отчетного периода на единицу транспортной работы (пассажиро-километр и т.д.) и объема этой работы на предстоящий период, предусмотренного в договоре транспортного предприятия с местной администрацией.

       Расчетный тариф определяется путем деления  полученных доходов на намечаемый в  предстоящем периоде объем пассажирских перевозок в городском, пригородном  сообщении.

       Согласно  Приложения в Письму Минфина РТ от 20.05.95 г. № 04-49 «Рекомендации по определению расчетных тарифов на перевозки пассажиров в городском, пригородном и местном сообщениях и порядок расчетов по ним с предприятиями всех видов транспорта» размер дотации транспортным предприятиям определяется исходя из намечаемого объема перевозок и разницы между доходами по расчетному тарифу и доходами от применения действующих тарифов на перевозки пассажиров. При этом на предприятиях транспорта необходимо раздельное ведение учета доходов и расходов по дотируемому виду деятельности.

       На  практике размер дотации по транспортному предприятию определяется как превышение расходов над доходами, с учетом выделения дополнительных средств в фонд экономического стимулирования. ПАТП составляет также смету расходов по социальным стандартам.

       Предложения по индексации расчетного тарифа подготавливаются ПАТП по мере изменения оптовых цен на горюче-смазочные и другие материалы, фонда оплаты труда и утверждается местной администрацией. Повышение фонда оплаты труда при индексации расчетного тарифа не может превышать уровня, предусмотренного в отраслевом тарифном соглашении.

       Размер  дотации транспортному предприятию  подлежит уточнению в соответствии с принятым решением об индексации расчетного тарифа, а также с учетом возможного изменения тарифов для  населения на пассажирские перевозки.

       Расчет  доходов и расходов, а также  необходимый размер дотации на 1999 год по ГП «Зеленодольское пассажирское автотранспортное предприятие» приведен в таблице 2.5.

       Таблица 2.5

Расчет  необходимой дотации

  по ГП «Зеленодольское  пассажирское АТП» на 1999 год.

       тыс.руб.

Показатели Проект  плана
    Доходы:  
платные пассажирские                   Тариф

          километры            *  1 погонного километра

(6900 * 1 руб.)

за минусом  льготных ученических билетов

 
 
6830
    Расходы - всего

    в том числе:

10884
- ФОТ

- отчисления  на социальные нужды

- горючее  и смазочные материалы

- ЭР  и ТО

- амортизационные  отчисления

- общехозяйственные  расходы

- налоги, относящиеся на себестоимость

3305

1322

1972

1837

247

1981

220

    Убытки - 4054
    Необходимая дотация

    в том числе:

4598
- на  эксплуатацию

- ФЭС

4054

544

Информация о работе Бюджет и его значение для социально-экономического развития отраслей народного хозяйства